August 1, 2024

Sinon il faut refaire votre fact. et l'Avoir. L'AVOIR n'apparait pas en négatif, car la pièce comptable porte bien la mention AVOIR et la numérotation commence par AV et non FA comme facture. Puis tout le monde sait en compta. que AVOIR égal diminution. Bonne réception, Cordialement. Consult78 #1 Bonjour, Pour supprimer une facture ou un avoir validé il faut utiliser le système de la purge. Avant toute manipulation: il est impératif de faire une sauvegarde. Corcernant l'avoir il n'est jamais négatif, le fait que vous créez un avoir implique une diminution de la créance de votre client. Cordialement Nathalie #2 Bonsoir peut-ont créer un model de facture dans le cas de plusieurs factures répétitivent dans ciel gestion commercial? pour eviter de les ressaisir. merci d'avance #3 Petite question: J'ai rentré mes stocks sous ciel gestion commerciale. Je créé mes factures et… mon stock d'articles ne diminue pas. Que dois-je faire? #4 [b]SUR CIEL AUTO ENTREPRENEUR[/b] J’espère que ma question trouvera réponse ici.

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Gestion Commerciale Traitements > Documents des ventes Contexte La validation des factures de vente: Leurs confère un caractère immuable qui contribue à leur pérennisation dans le temps. Assure la véracité des montants car ceux-ci ne sont plus modifiables. Seuls certains éléments comme les représentants, les dates de livraison restent modifiables. Permet – dans le cadre de la loi anti-fraude – de présenter un document dans l'état dans lequel il était lors de son impression / envoi ou lors de l'enregistrement d'un règlement. La validation des factures est une opération préalable à la comptabilisation. Plusieurs méthodes de validation sont possibles. Validation simple A partir de la liste des factures Sélectionnez une facture puis cliquez sur Actions > Valider. Autre possibilité: sélectionnez une facture puis effectuez un clic droit pour sélectionner Valider les factures. Confirmez la validation. La facture est validée et ne peut plus être modifiée. La colonne Etat affiche. A partir d'une facture Cliquez sur Fonctions > Valider.

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Vous avez réalisé une facture pour un client, et malheureusement il y a une erreur dans celle ci: le nom du client, l'adresse, le montant total… Pourtant comme c'était "quasiment bon", vous avez cliqué sur le bouton "Valider": Dans ce cas il n'y qu'une solution: FAIRE UN AVOIR! En effet la Loi Française oblige les éditeurs de logiciels de gestion à ne pas permettre la modification d'une facture validée ( sinon il vous suffirait de modifier les montant après la facture pour trafiquer votre compta! ). C'est pourquoi vous devez faire un avoir du même montant que la facture (cela annule l'opération), puis à refaire une nouvelle facture à votre client SANS la valider cette fois… En effet, il faut absolument respecter cette règle: ne valider une facture qu'à partir du moment où le client est d'accord pour payer… Pour vérifier cela c'est super simple: appelez votre client juste après avoir fait la facture (ou 2 ou 3 jours après si vous l'envoyez par la poste), et demandez lui si tout est ok pour la facture.

En effet la Loi Française oblige les éditeurs de logiciels de gestion à ne pas permettre la modification d'une facture validée ( sinon il vous suffirait de modifier les montant après la facture pour trafiquer votre compta! ). C'est pourquoi vous devez faire un avoir du même montant que la facture (cela annule l'opération), puis à refaire une nouvelle facture à votre client SANS la valider cette fois… En effet, il faut absolument respecter cette règle: ne valider une facture qu'à partir du moment où le client est d'accord pour payer… Pour vérifier cela c'est super simple: appelez votre client juste après avoir fait la facture (ou 2 ou 3 jours après si vous l'envoyez par la poste), et demandez lui si tout est ok pour la facture.
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